AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DO POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES,CONFORME CC-010/2017.. -CARTUCHO 902 COLORIDO..........
75,00
450,00
6.00
-CARTUCHO 901 PRETO.............
60,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2017
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DO POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES,CONFORME CC-010/2017.. -CARTUCHO 902 COLORIDO.......... -CARTUCHO 901 PRETO.............
810,00
20/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
810,00
26/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2017
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
810,00
TOTAL
810,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.