Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA(TROCA DE ÓLEOS)DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-010/2017... -ÓLEO 15W40 TURBO,BALDE DE 20L.. |
168,90 |
3.378,00 |
3.00 |
-ÓLEO 80/90,BALDE DE 20L........ |
203,90 |
611,70 |
6.00 |
-ÓLEO ATF,BALDE DE 20L.......... |
279,90 |
1.679,40 |
6.00 |
-BALDE DE GRAXA CHASSI 2........ |
189,90 |
1.139,40 |
2.00 |
-ÓLEO 140,BALDE DE 20L.......... |
192,90 |
385,80 |
60.00 |
-ÓLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO(GASOLINA)....................... |
18,80 |
1.128,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA(TROCA DE ÓLEOS)DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-010/2017... -ÓLEO 15W40 TURBO,BALDE DE 20L.. -ÓLEO 80/90,BALDE DE 20L........ -ÓLEO ATF,BALDE DE 20L.......... -BALDE DE GRAXA CHASSI 2........ -ÓLEO 140,BALDE DE 20L.......... -ÓLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO(GASOLINA)....................... |
8.322,30 |
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20/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
8.322,30 |
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06/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
2.100,00 |
|
06/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3168/2017 - REFERENTE A 25,24% DO VALOR DA DANFE Nº000.000.038 SÉRIE 002.
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA - 11596 |
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|
2.100,00 |
06/07/2017 |
O PAGAMENTO SERÁ FEITO PARCIAL. |
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-8.322,30 |
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08/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.900,00 |
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08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. A 46,862% DO EMPENHO 3168/2017 - CONFORME DANFE Nº000.000.038 SÉRIE 002.
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA - 11596 |
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|
3.900,00 |
06/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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2.322,30 |
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06/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3168/2017 - CONFORME DANFE Nº000.000.038 SÉRIE 002.
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA - 11596 |
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2.322,30 |
TOTAL |
8.322,30 |
8.322,30 |
8.322,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.