O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3168 Data de lançamento: 08/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 12 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA(TROCA DE ÓLEOS)DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-010/2017... -ÓLEO 15W40 TURBO,BALDE DE 20L.. 168,90 3.378,00
3.00 -ÓLEO 80/90,BALDE DE 20L........ 203,90 611,70
6.00 -ÓLEO ATF,BALDE DE 20L.......... 279,90 1.679,40
6.00 -BALDE DE GRAXA CHASSI 2........ 189,90 1.139,40
2.00 -ÓLEO 140,BALDE DE 20L.......... 192,90 385,80
60.00 -ÓLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO(GASOLINA)....................... 18,80 1.128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2017 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA(TROCA DE ÓLEOS)DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-010/2017... -ÓLEO 15W40 TURBO,BALDE DE 20L.. -ÓLEO 80/90,BALDE DE 20L........ -ÓLEO ATF,BALDE DE 20L.......... -BALDE DE GRAXA CHASSI 2........ -ÓLEO 140,BALDE DE 20L.......... -ÓLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO(GASOLINA)....................... 8.322,30
20/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 8.322,30
06/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.100,00
06/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3168/2017 - REFERENTE A 25,24% DO VALOR DA DANFE Nº000.000.038 SÉRIE 002. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA - 11596 2.100,00
06/07/2017 O PAGAMENTO SERÁ FEITO PARCIAL. -8.322,30
08/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.900,00
08/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. A 46,862% DO EMPENHO 3168/2017 - CONFORME DANFE Nº000.000.038 SÉRIE 002. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA - 11596 3.900,00
06/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.322,30
06/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3168/2017 - CONFORME DANFE Nº000.000.038 SÉRIE 002. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA - 11596 2.322,30
TOTAL 8.322,30 8.322,30 8.322,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.