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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3216 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SEREM USADOS NAS PINTURAS DE QUEBRA-MOLAS E FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PARA DAR MAIOR SEGURANÇA AOS PEDESTRES E ALUNOS EM FRENTE DAS ESCOLAS, CONFORME SEGUE: -BALDE DE TINTA BRANCA DE MARCAÇÃO VIÁRIA, 18 LITROS CADA BALDE........... 359,00 2.513,00
5.00 -BALDE DE TINTA AMARELA DE MARCAÇÃO VIÁRIA, 18 LITROS CADA BALDE ......... 359,00 1.795,00
70.00 -THINER 9800 .................... 11,42 799,40
6.00 -GARFOS (CABO CURTO PARA ROLO PINTURA) ....... 6,20 37,20
6.00 -BANDEJA 2,7 PARA PINTURA ......... 4,90 29,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SEREM USADOS NAS PINTURAS DE QUEBRA-MOLAS E FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PARA DAR MAIOR SEGURANÇA AOS PEDESTRES E ALUNOS EM FRENTE DAS ESCOLAS, CONFORME SEGUE: -BALDE DE TINTA BRANCA DE MARCAÇÃO VIÁRIA, 18 LITROS CADA BALDE........... -BALDE DE TINTA AMARELA DE MARCAÇÃO VIÁRIA, 18 LITROS CADA BALDE ......... -THINER 9800 .................... -GARFOS (CABO CURTO PARA ROLO PINTURA) ....... -BANDEJA 2,7 PARA PINTURA ......... 5.174,00
30/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 5.174,00
29/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.SALDO EMPENHO 3216/2017 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 2.500,00
17/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 3216/2017 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 2.674,00
TOTAL 5.174,00 5.174,00 5.174,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.