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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3218 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: - TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM ......... 10,90 65,40
1.00 -ADAPTADOR CAIXA DÁGUA 25MMX3/4 ....... 16,90 16,90
3.00 -COLA DE CANO 175G C/APLICADOR ...... 15,90 47,70
2.00 -FITA VEDA ROSCA 12MM X 50M ..... 7,90 15,80
3.00 -PAU DE EUCALIPTO 05x15x5,50 M ........ 34,00 102,00
4.00 -REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM ...... 19,50 78,00
2.00 -TINTA ACRILICA SB ............. 245,00 490,00
1.00 -TE ELÉTRICO 3 SAIDAS TRAMONTINA ........ 6,00 6,00
5.00 -LUVA SOLDÁVEL 40MM ..... 3,60 18,00
9.00 -JOELHO 90 SOLDÁVEL 40MM ........ 5,85 52,65
2.00 -LÂMPADA LED 9W EFFICIENT ...... 19,90 39,80
6.00 -TELHA AMIANTO 2,44 X 50 X 4 MM 9KG ...... 14,90 89,40
30.00 -FIO CABO PP 2 X 1,5MM² ........ 2,20 66,00
4.00 -UNIÃO SOLDÁVEL 50MM .......... 21,50 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: - TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM ......... -ADAPTADOR CAIXA DÁGUA 25MMX3/4 ....... -COLA DE CANO 175G C/APLICADOR ...... -FITA VEDA ROSCA 12MM X 50M ..... -PAU DE EUCALIPTO 05x15x5,50 M ........ -REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM ...... -TINTA ACRILICA SB ............. -TE ELÉTRICO 3 SAIDAS TRAMONTINA ........ -LUVA SOLDÁVEL 40MM ..... -JOELHO 90 SOLDÁVEL 40MM ........ -LÂMPADA LED 9W EFFICIENT ...... -TELHA AMIANTO 2,44 X 50 X 4 MM 9KG ...... -FIO CABO PP 2 X 1,5MM² ........ -UNIÃO SOLDÁVEL 50MM .......... 1.173,65
30/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 1.173,65
09/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2017 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 1.173,65
TOTAL 1.173,65 1.173,65 1.173,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.