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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DR DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3243 Data de lançamento: 19/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -DETERGENTE CAUSTICO CLORADO 50L 299,00 598,00
6.00 -DESINFETANTE CONCENTRADO ODORIZANTE DE USO GERAL CAIXA C/4 UNIDADES DE 5 LITROS CADA........ 156,00 936,00
2.00 -DESINFETANTE DE USO GERAL,PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E ALVEJAMENTO DE ROUPAS,EMBALAGEM DE 50L....... 199,00 398,00
2.00 -AMACIANTE PROFISSIONAL PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS,EMBALAGEM DE 20L.......... 112,00 224,00
2.00 -SABONETE BACTERICIDA REFIL(CAIXA COM 6 UNIDADES)........... 198,00 396,00
2.00 -ÁLCOOL GEL 70% REFIL(CAIXA COM 06 UNIDADES)..................... 198,00 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2017 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -DETERGENTE CAUSTICO CLORADO 50L -DESINFETANTE CONCENTRADO ODORIZANTE DE USO GERAL CAIXA C/4 UNIDADES DE 5 LITROS CADA........ -DESINFETANTE DE USO GERAL,PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E ALVEJAMENTO DE ROUPAS,EMBALAGEM DE 50L....... -AMACIANTE PROFISSIONAL PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS,EMBALAGEM DE 20L.......... -SABONETE BACTERICIDA REFIL(CAIXA COM 6 UNIDADES)........... -ÁLCOOL GEL 70% REFIL(CAIXA COM 06 UNIDADES)..................... 2.948,00
07/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 2.948,00
11/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2017 DR DOS REIS - 10932 2.948,00
TOTAL 2.948,00 2.948,00 2.948,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.