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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3261 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO...... 30,00 180,00
5.00 -CONSERTO DE CAMARA............. 15,00 75,00
3.00 -MONTAGEM PNEU TRASEIRO MAQ.PESADA....................... 80,00 240,00
3.00 -VULCANIZAÇÃO PNEU DE CAMINHÃO.. 200,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO...... -CONSERTO DE CAMARA............. -MONTAGEM PNEU TRASEIRO MAQ.PESADA....................... -VULCANIZAÇÃO PNEU DE CAMINHÃO.. 1.095,00
19/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 1.095,00
21/09/2017 Pagamento de Empenho 3261/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.095,00
TOTAL 1.095,00 1.095,00 1.095,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.