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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3267 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2017 -FILTRO DE ÓLEO................. 30,00 60,00
1.00 -FILTRO DE AR................... 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2017 -FILTRO DE ÓLEO................. -FILTRO DE AR................... 90,00
26/09/2017 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. 90,00
17/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2017 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME - 8044 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.