Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE VERANÓPOLIS RS NOS DIAS 21 E 22/06/2017,PARA PARTICIPAR DO(ATUASSERRA-2ºCONGRESSO NAC.DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DO TURISMO, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE
VIAGEM Nº064 DE 20/06/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
160,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE VERANÓPOLIS RS NOS DIAS 21 E 22/06/2017,PARA PARTICIPAR DO(ATUASSERRA-2ºCONGRESSO NAC.DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DO TURISMO, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE
VIAGEM Nº064 DE 20/06/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
240,00
22/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
240,00
26/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3315/2017
MORGANA DA COSTA NUNES TRAMONTINI - 12593
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.