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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3589 Data de lançamento: 28/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NA XVIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 23/06/2017................... -SALGADINHOS SORTIDOS........... 0,60 360,00
10.00 -CUCA SABORES SORTIDOS.......... 6,00 60,00
6.00 -NEGA MALUCA.................... 24,00 144,00
5.00 -COPO TERMICO 180ml PCTE.C/25... 5,00 25,00
4.00 -GUARDANAPO DE PAPEL 19,5X20cm COM 50 UNIDADES.................. 0,85 3,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NA XVIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 23/06/2017................... -SALGADINHOS SORTIDOS........... -CUCA SABORES SORTIDOS.......... -NEGA MALUCA.................... -COPO TERMICO 180ml PCTE.C/25... -GUARDANAPO DE PAPEL 19,5X20cm COM 50 UNIDADES.................. 592,40
14/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 592,40
18/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3589/2017 MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE ME - 9966 592,40
TOTAL 592,40 592,40 592,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.