EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NA XVIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 23/06/2017................... -DOCES SORTIDOS.................
0,80
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NA XVIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 23/06/2017................... -DOCES SORTIDOS.................
240,00
04/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
240,00
05/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3592/2017
PAULO SERGIO ARAUJO ALVES "MEI" - 12712
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.