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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3611 Data de lançamento: 28/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LICITATÓRIOS EM JORNAL DE DIVULGAÇÃO ESTADUAL.............. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LICITATÓRIOS EM JORNAL DE DIVULGAÇÃO ESTADUAL.............. 5.000,00
06/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 331,30
06/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 724,71
06/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 910,87
07/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 0,27
07/07/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3611/2017 - CONFORME NFSC Nº170625,REF.A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DOE. CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS - 9212 910,87
07/07/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. DE JURO DE 1 DIA POR ATRASO,COBRADO PELO CREDOR NO PAGAMENTO DA NFSC Nº170625. CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS - 9212 0,27
10/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3611/2017 - CONFORME NFSC Nº171647,REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE. CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS - 9212 331,30
10/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3611/2017 - CONFORME NFSC Nº172005,REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE. CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS - 9212 724,71
07/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 724,71
07/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3611/2017 - CONFORME NFSC Nº172953 CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS - 9212 724,71
14/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 414,12
14/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 352,00
15/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3611/2017 - CONFORME NFSC Nº173387. CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS - 9212 414,12
16/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3611/2017 - CONFORME NFSC Nº173039. CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS - 9212 352,00
14/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 310,59
15/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 372,71
21/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3611/2017 - CONFORME NFSC Nº175722,REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL,INSERÇÃO EM 30/08/2017,REF.OFICIO 475701. CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS - 9212 372,71
21/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3611/2017 - CONFORME NFSC Nº175425,INSERÇÃO DE EDITAL NO DIA 24/08/2017,REF.AO OFÍCIO 475041. CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS - 9212 310,59
23/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 414,12
23/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 444,60
21/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3611/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 444,60
21/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3611/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 414,12
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.