EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO ANO LETIVO DE 2017.. - BORRACHAS ESCOLARES(CX).......
10,50
472,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO ANO LETIVO DE 2017.. - BORRACHAS ESCOLARES(CX).......
472,50
07/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
472,50
13/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2017
JOSE ALVES DA SILVA - 12154
472,50
TOTAL
472,50
472,50
472,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.