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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDSON DA SILVA PEDROSO-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3637 Data de lançamento: 29/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACA ISZ 8217,MICRO-ÔNIBUS IRA PLACA 3082, ÔNIBUS PLACA IKK 1657,OS QUAIS REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. - LÂMPADA H3 24V(FAROL LD)...... 25,00 25,00
4.00 - FUZÍVEL DE LÂMPADA............ 1,00 4,00
1.00 - LÂMPADA PINGÃO 24V............ 8,00 8,00
2.00 - TERMINAL DE ENCAIXE........... 1,00 2,00
6.50 - CABO 2X1...................... 10,00 65,00
3.00 - LÂMPADA 69 24V................ 8,00 24,00
1.00 - SOQUETE DE 1POLO.............. 20,00 20,00
1.00 - ROLO DE FITA ISOLANTE......... 10,00 10,00
10.00 - CINTA PLÁSTICA................ 1,00 10,00
1.00 - LÂMPADA 1034 24V.............. 10,00 10,00
1.00 - LÂMPADA 1141 24V.............. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACA ISZ 8217,MICRO-ÔNIBUS IRA PLACA 3082, ÔNIBUS PLACA IKK 1657,OS QUAIS REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. - LÂMPADA H3 24V(FAROL LD)...... - FUZÍVEL DE LÂMPADA............ - LÂMPADA PINGÃO 24V............ - TERMINAL DE ENCAIXE........... - CABO 2X1...................... - LÂMPADA 69 24V................ - SOQUETE DE 1POLO.............. - ROLO DE FITA ISOLANTE......... - CINTA PLÁSTICA................ - LÂMPADA 1034 24V.............. - LÂMPADA 1141 24V.............. 188,00
31/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 188,00
02/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3637/2017 EDSON DA SILVA PEDROSO - 4174 188,00
TOTAL 188,00 188,00 188,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.