Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
364 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017 |
0,00 |
27.910,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017 |
27.910,28 |
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| 30/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2017 |
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27.910,28 |
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| 31/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 364/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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27.910,28 |
| TOTAL |
27.910,28 |
27.910,28 |
27.910,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.