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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3642 Data de lançamento: 29/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE...... ****VAN DUCATO PLACA IUX 8797**** - DISCO FREIO BD 4262........... 276,00 276,00
1.00 - PASTILHA DE FREIO............. 175,00 175,00
1.00 *******GOL PLACA IRX 6838******** - KIT EMBREAGEM................. 428,00 428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE...... ****VAN DUCATO PLACA IUX 8797**** - DISCO FREIO BD 4262........... - PASTILHA DE FREIO............. *******GOL PLACA IRX 6838******** - KIT EMBREAGEM................. 879,00
06/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 879,00
10/07/2017 Pagamento de Empenho 3642/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 879,00
TOTAL 879,00 879,00 879,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.