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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3671 Data de lançamento: 30/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO:................... - CONF. E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE CABEAMENTO DE REDE LAN,COM 5 PARES.CONF. DE 02 COMPUTADORES E 1 IMPRESSORA(SETOR DO CONSELHO TUTELAR)............. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2017 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO:................... - CONF. E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE CABEAMENTO DE REDE LAN,COM 5 PARES.CONF. DE 02 COMPUTADORES E 1 IMPRESSORA(SETOR DO CONSELHO TUTELAR)............. 150,00
19/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 150,00
19/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2017 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.