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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANACLETO JUNIOR DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3692 Data de lançamento: 04/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE EQUITAÇÃO HABILITADO EM EQUOTERAPIA,SERVIÇO REALIZADO NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 14 DE JUNHO DE 2017,JUNTO AO CENTRO MUN.DE EQUOTERAPIA "EQUOSALTO"... (PAGAMENTO REALIZADO COM BASE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº852/17, NO PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA SRA.GABRIELLE RUTZEN OAB/RS 58.850(ASSESSORA JURÍDICA) E DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO PREFEITO SR.CLAUDIO GAMST ROBINSON)........................ -PAGAMENTO REF.10/03 A 10/06/17. 1.536,78 4.610,34
4.00 -PAGAMENTO REF.11 A 14/06/2017.. 51,23 204,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2017 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE EQUITAÇÃO HABILITADO EM EQUOTERAPIA,SERVIÇO REALIZADO NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 14 DE JUNHO DE 2017,JUNTO AO CENTRO MUN.DE EQUOTERAPIA "EQUOSALTO"... (PAGAMENTO REALIZADO COM BASE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº852/17, NO PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA SRA.GABRIELLE RUTZEN OAB/RS 58.850(ASSESSORA JURÍDICA) E DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO PREFEITO SR.CLAUDIO GAMST ROBINSON)........................ -PAGAMENTO REF.10/03 A 10/06/17. -PAGAMENTO REF.11 A 14/06/2017.. 4.815,24
04/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 4.815,24
04/07/2017 Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3692/2017, 12719 - ANACLETO JUNIOR DOS SANTOS 529,67
04/07/2017 Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3692/2017, 12719 - ANACLETO JUNIOR DOS SANTOS 240,76
10/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2017 ANACLETO JUNIOR DOS SANTOS - 12719 4.044,81
TOTAL 4.815,24 4.815,24 4.815,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - MDE 04/07/2017 529,67 Lançada
ISS - MDE 04/07/2017 240,76 Lançada
TOTAL   770,43