Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: VIVIANE DA PAIXAO LOPES |
Número do empenho: | 3695 | Data de lançamento: | 04/07/2017 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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30.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, PELO PERÍODO DE 06 MESES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL...................... - SACO DE LIXO 30L PACT C/50UNID | 11,00 | 330,00 |
30.00 | - SACO DE LIXO 50L PACTC/ 50UNID | 12,45 | 373,50 |
24.00 | - SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ | 1,20 | 28,80 |
10.00 | - ESPONJA DE AÇO................ | 1,70 | 17,00 |
20.00 | - DETERGENTE P/LOUÇAS........... | 1,75 | 35,00 |
4.00 | - SABÃO EM PÓ PCT 1KG........... | 4,65 | 18,60 |
2.00 | - VASSOURA...................... | 5,95 | 11,90 |
2.00 | - RODO.......................... | 5,39 | 10,78 |
5.00 | - ÁLCOOL GEL.................... | 5,40 | 27,00 |
50.00 | - GUARDANAPO DE PAPEL 20X20CM PCT 50UNID....................... | 0,79 | 39,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/07/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, PELO PERÍODO DE 06 MESES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL...................... - SACO DE LIXO 30L PACT C/50UNID - SACO DE LIXO 50L PACTC/ 50UNID - SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ - ESPONJA DE AÇO................ - DETERGENTE P/LOUÇAS........... - SABÃO EM PÓ PCT 1KG........... - VASSOURA...................... - RODO.......................... - ÁLCOOL GEL.................... - GUARDANAPO DE PAPEL 20X20CM PCT 50UNID....................... | 892,08 | ||
21/11/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 892,08 | ||
21/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2017 VIVIANE DA PAIXAO LOPES - 12687 | 892,08 | ||
TOTAL | 892,08 | 892,08 | 892,08 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |