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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVIANE DA PAIXAO LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3695 Data de lançamento: 04/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, PELO PERÍODO DE 06 MESES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL...................... - SACO DE LIXO 30L PACT C/50UNID 11,00 330,00
30.00 - SACO DE LIXO 50L PACTC/ 50UNID 12,45 373,50
24.00 - SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ 1,20 28,80
10.00 - ESPONJA DE AÇO................ 1,70 17,00
20.00 - DETERGENTE P/LOUÇAS........... 1,75 35,00
4.00 - SABÃO EM PÓ PCT 1KG........... 4,65 18,60
2.00 - VASSOURA...................... 5,95 11,90
2.00 - RODO.......................... 5,39 10,78
5.00 - ÁLCOOL GEL.................... 5,40 27,00
50.00 - GUARDANAPO DE PAPEL 20X20CM PCT 50UNID....................... 0,79 39,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, PELO PERÍODO DE 06 MESES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL...................... - SACO DE LIXO 30L PACT C/50UNID - SACO DE LIXO 50L PACTC/ 50UNID - SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ - ESPONJA DE AÇO................ - DETERGENTE P/LOUÇAS........... - SABÃO EM PÓ PCT 1KG........... - VASSOURA...................... - RODO.......................... - ÁLCOOL GEL.................... - GUARDANAPO DE PAPEL 20X20CM PCT 50UNID....................... 892,08
21/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 892,08
21/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2017 VIVIANE DA PAIXAO LOPES - 12687 892,08
TOTAL 892,08 892,08 892,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.