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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3704 Data de lançamento: 04/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442218.................... 0,00 660,23
1.00 - 3085420912.................... 0,00 342,94
1.00 - 3085014429.................... 0,00 514,10
1.00 - 3082442234.................... 0,00 162,99
1.00 - 3082541112.................... 0,00 279,34
1.00 - 3085224769.................... 0,00 1.290,08
1.00 - 3085419503.................... 0,00 69,63
1.00 - 3083072318................... 0,00 756,98
1.00 - 3082442230.................... 0,00 176,52
1.00 - 3085476339.................... 0,00 1.339,17
1.00 - 3082853810.................... 0,00 360,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2017 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442218.................... - 3085420912.................... - 3085014429.................... - 3082442234.................... - 3082541112.................... - 3085224769.................... - 3085419503.................... - 3083072318................... - 3082442230.................... - 3085476339.................... - 3082853810.................... 5.952,53
04/07/2017 Conforme Nota Fiscal Nº U/044293589; U/044255659; U/044287087; U/044271808; U/044271809; U/044287090; U/044287092; U/044287084; U/044271807; U/044561396; U/044271813; 5.952,53
11/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3704/2017 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 5.952,53
TOTAL 5.952,53 5.952,53 5.952,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.