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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3711 Data de lançamento: 05/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -20 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 29/06/2017. (100 KM POR DIA)..... 3,68 7.360,00
3000.00 -20 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 01 A 29/06/2017(150 KM POR DIA)....... 3,68 11.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -20 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 29/06/2017. (100 KM POR DIA)..... -20 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 01 A 29/06/2017(150 KM POR DIA)....... 18.400,00
14/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 13.354,72
14/07/2017 Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 3711/2017, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL 368,00
14/07/2017 MOTIVO: TROCA A FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA. -5.045,28
17/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3711/2017 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004 12.986,72
TOTAL 13.354,72 13.354,72 13.354,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL 14/07/2017 368,00 Lançada
TOTAL   368,00