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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034

Dados do Empenho
Número do empenho: 3828 Data de lançamento: 11/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPO 9822, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. - BOMBA D'ÁGUA.................. 127,00 127,00
1.00 - ANTICHAMA..................... 56,00 56,00
1.00 - SENSOR TEMPERATURA............ 93,00 93,00
1.00 - CARCAÇA D'ÁGUA................ 58,00 58,00
1.00 - INTERRUPTOR ÓLEO.............. 54,00 54,00
1.00 - TAMPA DO RESERVATÓRIO......... 22,00 22,00
1.00 - RESERVATÓRIO D'ÁGUA........... 66,00 66,00
1.00 - EDILENO GLICOL................ 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPO 9822, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. - BOMBA D'ÁGUA.................. - ANTICHAMA..................... - SENSOR TEMPERATURA............ - CARCAÇA D'ÁGUA................ - INTERRUPTOR ÓLEO.............. - TAMPA DO RESERVATÓRIO......... - RESERVATÓRIO D'ÁGUA........... - EDILENO GLICOL................ 500,00
20/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 500,00
26/07/2017 Pagamento de Empenho 3828/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.