O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3833 Data de lançamento: 11/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SÉRIE CBD05566,DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -MANCAL 9R0162.................. 79,00 474,00
2.00 -MANCAL 1680480................. 86,90 173,80
5.00 -CONJ.PINO/TRAVA................ 19,60 98,00
5.00 -PONTA 2085235.................. 34,30 171,50
1.00 -PINO 1545279................... 151,70 151,70
1.00 -PINO 1545280................... 164,00 164,00
2.00 -HASTE RETA 4X4................. 640,00 1.280,00
2.00 -BUCHA EPOXI.................... 71,90 143,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SÉRIE CBD05566,DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -MANCAL 9R0162.................. -MANCAL 1680480................. -CONJ.PINO/TRAVA................ -PONTA 2085235.................. -PINO 1545279................... -PINO 1545280................... -HASTE RETA 4X4................. -BUCHA EPOXI.................... 2.656,80
06/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 2.656,80
15/02/2018 Pagamento de Empenho 3833/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.656,80
TOTAL 2.656,80 2.656,80 2.656,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.