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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3843 Data de lançamento: 11/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO MB 1215C PLACAS ILA-0036 DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -GRAXEIRA 3/8................... 1,80 18,00
1.00 -COLA 3M........................ 11,00 11,00
2.00 -ANEL 35X11..................... 13,00 26,00
2.00 -ANEL DA TAMPA DA BOMBA......... 13,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO MB 1215C PLACAS ILA-0036 DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -GRAXEIRA 3/8................... -COLA 3M........................ -ANEL 35X11..................... -ANEL DA TAMPA DA BOMBA......... 81,00
08/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 81,00
10/08/2017 Pagamento de Empenho 3843/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 81,00
TOTAL 81,00 81,00 81,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.