Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CRACHÁ PERSONALIZADO EM PVC RÍGIDO 54X86mm...................
10,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CRACHÁ PERSONALIZADO EM PVC RÍGIDO 54X86mm...................
450,00
06/11/2017
SENHOR CARLOS DA SEC.MUN.DE OBRAS,SOLICITOU ANULAÇÃO DO EMPENHO,DESISTÊNCIA DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL.
-450,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.