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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3919 Data de lançamento: 14/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER:........ - AÇÚCAR CRISTAL 5KG............ 11,97 119,70
30.00 - CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL 500GR...... 7,47 224,10
20.00 - CHÁ,CAIXAS C/10SACHES CADA SABORES DIVERSOS................. 1,69 33,80
15.00 - FEIJÃO PRETO 1KG.............. 4,99 74,85
10.00 - MAIONESE SACHE 200GR.......... 1,45 14,50
14.00 - MARGARINA VEG C/SAL 500GR..... 2,09 29,26
8.00 - MILHO SACHE 200GR............. 1,75 14,00
4.00 - CALDO DE GALINHA C/24 TABLETES 3,49 13,96
8.00 - POLENTINA 500GR............... 1,59 12,72
2.00 - SALSICHA RESFRIADA PCT 1KG.... 5,59 11,18
10.00 - OVOS VERMELHOS DZ............. 4,99 49,90
35.00 - BATATA INGLESA MÉDIA.......... 2,29 80,15
20.00 - TOMATE........................ 4,50 90,00
8.00 - ERVILHA 200GR................. 1,75 14,00
8.00 - BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR..... 3,75 30,00
6.00 - BISCOITO TIPO MARIA 400GR..... 3,48 20,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER:........ - AÇÚCAR CRISTAL 5KG............ - CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL 500GR...... - CHÁ,CAIXAS C/10SACHES CADA SABORES DIVERSOS................. - FEIJÃO PRETO 1KG.............. - MAIONESE SACHE 200GR.......... - MARGARINA VEG C/SAL 500GR..... - MILHO SACHE 200GR............. - CALDO DE GALINHA C/24 TABLETES - POLENTINA 500GR............... - SALSICHA RESFRIADA PCT 1KG.... - OVOS VERMELHOS DZ............. - BATATA INGLESA MÉDIA.......... - TOMATE........................ - ERVILHA 200GR................. - BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR..... - BISCOITO TIPO MARIA 400GR..... 833,00
19/07/2017 MOTIVO:CANCELAMENTO DE ITENS E REDUÇÃO DE QUANTIDADES CONFORME DETERMINAÇÃOA DO PREFEITO. -833,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.