Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3940 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. ref. rescisao CRISTIANA R DA SILVA BONATO |
0,00 |
1.571,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2017 |
FERIAS REF. ref. rescisao CRISTIANA R DA SILVA BONATO |
1.571,88 |
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17/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO - RESCISÃO FÉRIAS VENCIDAS - CRISTINA ROBERTA DA SILVA BONATTO |
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1.571,88 |
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18/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3940/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.571,88 |
TOTAL |
1.571,88 |
1.571,88 |
1.571,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.