Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
Número do empenho: | 3955 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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140.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - EVA:ROXO(10),BRANCO(20),LARANJA(10),VERDE CLARO(10),VERDE ESCURO(10), AZUL CLARO(10),AZUL ESCURO(10), AMARELO(10), VERMELHO(10), BEGE(10), MARROM(10), ROSA BEBÊ(10),PINK(10).................... | 1,49 | 208,60 |
1.00 | - TNT BRANCO.................... | 69,00 | 69,00 |
2.00 | - OLHOS MÉDIOS PARA BONECOS 50MM PCT COM 50PARES.................. | 10,50 | 21,00 |
1.00 | - BOLA FUTSAL(INF SUB 09)....... | 38,00 | 38,00 |
1.00 | - BOLA FUTSAL JUVENIL........... | 39,95 | 39,95 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/07/2017 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - EVA:ROXO(10),BRANCO(20),LARANJA(10),VERDE CLARO(10),VERDE ESCURO(10), AZUL CLARO(10),AZUL ESCURO(10), AMARELO(10), VERMELHO(10), BEGE(10), MARROM(10), ROSA BEBÊ(10),PINK(10).................... - TNT BRANCO.................... - OLHOS MÉDIOS PARA BONECOS 50MM PCT COM 50PARES.................. - BOLA FUTSAL(INF SUB 09)....... - BOLA FUTSAL JUVENIL........... | 376,55 | ||
24/07/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 376,55 | ||
26/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3955/2017 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 376,55 | ||
TOTAL | 376,55 | 376,55 | 376,55 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |