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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3955 Data de lançamento: 17/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
140.00 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - EVA:ROXO(10),BRANCO(20),LARANJA(10),VERDE CLARO(10),VERDE ESCURO(10), AZUL CLARO(10),AZUL ESCURO(10), AMARELO(10), VERMELHO(10), BEGE(10), MARROM(10), ROSA BEBÊ(10),PINK(10).................... 1,49 208,60
1.00 - TNT BRANCO.................... 69,00 69,00
2.00 - OLHOS MÉDIOS PARA BONECOS 50MM PCT COM 50PARES.................. 10,50 21,00
1.00 - BOLA FUTSAL(INF SUB 09)....... 38,00 38,00
1.00 - BOLA FUTSAL JUVENIL........... 39,95 39,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2017 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - EVA:ROXO(10),BRANCO(20),LARANJA(10),VERDE CLARO(10),VERDE ESCURO(10), AZUL CLARO(10),AZUL ESCURO(10), AMARELO(10), VERMELHO(10), BEGE(10), MARROM(10), ROSA BEBÊ(10),PINK(10).................... - TNT BRANCO.................... - OLHOS MÉDIOS PARA BONECOS 50MM PCT COM 50PARES.................. - BOLA FUTSAL(INF SUB 09)....... - BOLA FUTSAL JUVENIL........... 376,55
24/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 376,55
26/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3955/2017 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 376,55
TOTAL 376,55 376,55 376,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.