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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3983 Data de lançamento: 19/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSP.MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................ -AÇÚCAR CRISTAL EMB.5KG......... 11,97 59,85
15.00 -CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL EMB.500GR... 7,47 112,05
20.00 -CHÁ SABORES DIVERSOS CAIXA C/10 SACHES CADA...................... 1,69 33,80
15.00 -FEIJÃO PRETO EMB.1KG........... 4,99 74,85
10.00 -MARGARINA VEGETAL C/SAL 500GR.. 2,09 20,90
8.00 -MILHO SACHE 200GR.............. 1,75 14,00
4.00 -CALDO DE GALINHA C/24 TABLETES. 3,49 13,96
8.00 -POLENTINA 500GR................ 1,59 12,72
10.00 -OVOS VERMELHOS DE GALINHA...... 4,99 49,90
25.00 -BATATA INGLESA MÉDIA........... 2,29 57,25
10.00 -TOMATE LONGA VIDA.............. 4,50 45,00
8.00 -ERVILHA SACHE 200GR............ 1,75 14,00
8.00 -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR...... 3,75 30,00
6.00 -BISCOITO MARIA 400GR........... 3,48 20,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSP.MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................ -AÇÚCAR CRISTAL EMB.5KG......... -CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL EMB.500GR... -CHÁ SABORES DIVERSOS CAIXA C/10 SACHES CADA...................... -FEIJÃO PRETO EMB.1KG........... -MARGARINA VEGETAL C/SAL 500GR.. -MILHO SACHE 200GR.............. -CALDO DE GALINHA C/24 TABLETES. -POLENTINA 500GR................ -OVOS VERMELHOS DE GALINHA...... -BATATA INGLESA MÉDIA........... -TOMATE LONGA VIDA.............. -ERVILHA SACHE 200GR............ -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR...... -BISCOITO MARIA 400GR........... 559,16
14/08/2017 MOTIVO: EMPENHO SUBSTITUIDO PELO DE Nº4536/2017. -559,16
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.