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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4010 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MENSALIDADE CONTRATUAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES SA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECI FICADO NA TP-020/2014,NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº090/2014... -PAGAMENTO REF.NFPS-e nº201700000007769,COMPETÊNCIA JUNHO/2017....................... 0,00 2.036,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 MENSALIDADE CONTRATUAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES SA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECI FICADO NA TP-020/2014,NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº090/2014... -PAGAMENTO REF.NFPS-e nº201700000007769,COMPETÊNCIA JUNHO/2017....................... 2.036,34
10/08/2017 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. 2.036,34
11/08/2017 Pagamento de Empenho 4010/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.036,34
TOTAL 2.036,34 2.036,34 2.036,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.