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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089

Dados do Empenho
Número do empenho: 4041 Data de lançamento: 26/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATIVIDADES DE OFICINA TERAPEUTICA DE NUSICA NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II,TENDO POR OBJETIVO APOIAR AS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS PELO (NAAB)........ -A CONTRATAÇÃO SERÁ APELO PERÍODO 02/06 A 02/12/2017, CONFORME CONTRATO Nº154/2017..... 1.300,00 7.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2017 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATIVIDADES DE OFICINA TERAPEUTICA DE NUSICA NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II,TENDO POR OBJETIVO APOIAR AS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS PELO (NAAB)........ -A CONTRATAÇÃO SERÁ APELO PERÍODO 02/06 A 02/12/2017, CONFORME CONTRATO Nº154/2017..... 7.800,00
14/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 2.600,00
15/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4041/2017 - Conforme DANFE Nº 016040650 SÉRIE 890 COMPETÊNCIA JUNHO/2017 e DANFE Nº016082652 SÉRIE 890 COMPETÊNCIA JULHO/2017 . ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 2.600,00
19/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 1.300,00
21/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4041/2017 - CONFORME DANFE Nº016.438.644 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
16/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 1.300,00
17/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4041/2017 -CONFORME DANFE Nº016.778.790 SÉRIE 890. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
23/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.300,00
24/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4041/2017 - CONFORME DANFE 017.133.737 SÉRIE 890.CONPETÊNCIA OUTUBRO/2017. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
28/12/2017 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELA SRA.CLACIDIA PRIMMAZ,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. -1.300,00
TOTAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.