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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4055 Data de lançamento: 27/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DO NAAB............... -JOANINHA GRANDE(SEGURANÇA)..... 0,47 9,40
2.00 -FIO DE NYLON Nº030mm........... 5,95 11,90
30.00 -ANILINA COR PINHÃO............. 8,90 267,00
6.00 -PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA. 4,95 29,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DO NAAB............... -JOANINHA GRANDE(SEGURANÇA)..... -FIO DE NYLON Nº030mm........... -ANILINA COR PINHÃO............. -PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA. 318,00
18/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 318,00
21/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4055/2017 JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS - 3507 318,00
TOTAL 318,00 318,00 318,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.