Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4080 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 07/2017 |
0,00 |
2.302,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 07/2017 |
2.302,02 |
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27/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2017 |
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2.302,02 |
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27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio |
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253,22 |
27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio |
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258,37 |
31/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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1.790,43 |
TOTAL |
2.302,02 |
2.302,02 |
2.302,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
27/07/2017 |
253,22 |
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Lançada |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
27/07/2017 |
258,37 |
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Lançada |
TOTAL |
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511,59 |
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