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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4234 Data de lançamento: 27/07/2017
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAC S ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. 07/2017 0,00 4.248,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2017 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. 07/2017 4.248,34
27/07/2017 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2017 4.248,34
31/07/2017 Pagamento de Empenho 4234/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.248,34
TOTAL 4.248,34 4.248,34 4.248,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.