DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/08/17..
MOTIVO:PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO"GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA" A SR REALIZADA NO AUDIT´[ORIO DA EMATER,POR MEIO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-EDUCA SUAS...............
PORTARIA DE VIAGEM Nº078.........
EMISSÃO DA PORTARIA:27/07/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2017
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/08/17..
MOTIVO:PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO"GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA" A SR REALIZADA NO AUDIT´[ORIO DA EMATER,POR MEIO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-EDUCA SUAS...............
PORTARIA DE VIAGEM Nº078.........
EMISSÃO DA PORTARIA:27/07/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
02/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
375,00
02/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4332/2017
SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA - 7568
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.