O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4332 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: BL- GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/08/17.. MOTIVO:PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO"GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA" A SR REALIZADA NO AUDIT´[ORIO DA EMATER,POR MEIO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-EDUCA SUAS............... PORTARIA DE VIAGEM Nº078......... EMISSÃO DA PORTARIA:27/07/2017... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/08/17.. MOTIVO:PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO"GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA" A SR REALIZADA NO AUDIT´[ORIO DA EMATER,POR MEIO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-EDUCA SUAS............... PORTARIA DE VIAGEM Nº078......... EMISSÃO DA PORTARIA:27/07/2017... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 375,00
02/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 375,00
02/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4332/2017 SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA - 7568 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.