DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS
PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/08/17..
MOTIVO: CONDUZIR SERVIDORES PAULO BARBOSA E EVANDRO SILVA - CURSO SOBRE ICMS FAMURS................
PORTARIA DE VIAGEM Nº 081/2017...
EMISSÃO DA PORTARIA:02/08/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2017
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS
PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/08/17..
MOTIVO: CONDUZIR SERVIDORES PAULO BARBOSA E EVANDRO SILVA - CURSO SOBRE ICMS FAMURS................
PORTARIA DE VIAGEM Nº 081/2017...
EMISSÃO DA PORTARIA:02/08/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
02/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
375,00
02/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2017
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.