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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4372 Data de lançamento: 04/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos para UBS
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - HOSPITAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO, HARMONIA E MENINO DEUS, CONFORME TP-002/2017...................... -Impressora Laser (comum). Especificações técnicas: padrão de cor: monocromático; memoria de 16Gb; resolução de 600x600; velocidade 33 PPM; capacidade de 100 páginas; ciclo: 25.000 páginas; interface USB e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses...... 1.299,00 1.299,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO, HARMONIA E MENINO DEUS, CONFORME TP-002/2017...................... -Impressora Laser (comum). Especificações técnicas: padrão de cor: monocromático; memoria de 16Gb; resolução de 600x600; velocidade 33 PPM; capacidade de 100 páginas; ciclo: 25.000 páginas; interface USB e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses...... 1.299,00
13/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.299,00
27/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4372/2017 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 12357 1.299,00
TOTAL 1.299,00 1.299,00 1.299,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.