O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4380 Data de lançamento: 04/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos para UBS
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - HOSPITAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO, HARMONIA E MENINO DEUS, CONFORME TP-002/2017...................... -Colposcópio. Característica física: possuir braços, possuir câmera, possuir monitor, aumento fixo............ 9.483,00 9.483,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO, HARMONIA E MENINO DEUS, CONFORME TP-002/2017...................... -Colposcópio. Característica física: possuir braços, possuir câmera, possuir monitor, aumento fixo............ 9.483,00
22/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 9.483,00
27/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4380/2017 MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 12760 9.483,00
TOTAL 9.483,00 9.483,00 9.483,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.