Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4418 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1440 |
0,00 |
16,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1440 |
16,67 |
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| 08/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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16,67 |
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| 21/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2017
VIVO S.A. - 11038 |
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16,67 |
| TOTAL |
16,67 |
16,67 |
16,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.