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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4426 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,PARA UTILIZAÇÃO VIA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOR RELACIONADOS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº175/2017....................... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2017............... 130,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,PARA UTILIZAÇÃO VIA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOR RELACIONADOS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº175/2017....................... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2017............... 650,00
16/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 130,00
16/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 130,00
17/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4426/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,00
17/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4426/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,00
13/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 390,00
13/11/2017 LIQUIDAÇÃO A MAIOR. -260,00
21/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL REF.A 3ª PARCELA DO EMPENHO 4426/2017 - CONFORME NFS-e nº1938. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 11747 130,00
29/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 260,00
06/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. DA 4ª E 5ª PARCELA DO EMPENHO 4426/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº NFE/2123; NFE/2156. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 11747 260,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.