O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ ALVARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4506 Data de lançamento: 11/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR,DEVIDO A NECESSIDADE DE FORNECER LANCHE PARA REUNIÃO DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO ESF PORTÃO DA SMS,SITUAÇÃO ESTA QUE OCORREU DE ÚLTIMA HORA E O SERVIDOR EM QUESTÃO TEVE DE PROVIDENCIAR OS ALIMENTOS DE IMEDIATO......................... -CUPOM FISCAL NºCCF006687 EMPRESA ADRIANO BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ 07.950.146/0002-28............................... -03KG MAÇA R$8,07................ -05KG BANANA R$8,95.............. -03KG PÊRA IMPO 0,00 53,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2017 RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR,DEVIDO A NECESSIDADE DE FORNECER LANCHE PARA REUNIÃO DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO ESF PORTÃO DA SMS,SITUAÇÃO ESTA QUE OCORREU DE ÚLTIMA HORA E O SERVIDOR EM QUESTÃO TEVE DE PROVIDENCIAR OS ALIMENTOS DE IMEDIATO......................... -CUPOM FISCAL NºCCF006687 EMPRESA ADRIANO BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ 07.950.146/0002-28............................... -03KG MAÇA R$8,07................ -05KG BANANA R$8,95.............. -03KG PÊRA IMPORTADA R$23,97..... -03KG BERGAMOTA R$6,57........... -02UN ABACAXI R$6,20............. 53,76
11/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 53,76
11/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4506/2017 LUIZ ALVARO MATHIAS - 8298 53,76
TOTAL 53,76 53,76 53,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.