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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGELICA NUNES DE CARVALHO "MEI"

Dados do Empenho
Número do empenho: 4507 Data de lançamento: 11/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO QUE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)PARA 3ª IDADE E GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO EATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS(PAIF)JUNTO AO CRAS DESENVOLVER...................... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PERÍODO DE 30/07 A 30/08/2017, CONFORME ADITIVO Nº024/2017 DO CONTRATO Nº134/2017.............. 0,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO QUE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)PARA 3ª IDADE E GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO EATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS(PAIF)JUNTO AO CRAS DESENVOLVER...................... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PERÍODO DE 30/07 A 30/08/2017, CONFORME ADITIVO Nº024/2017 DO CONTRATO Nº134/2017.............. 1.700,00
30/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.700,00
01/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4507/2017 ANGELICA NUNES DE CARVALHO "MEI" - 11777 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.