Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4671 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
Tipo de empenho: |
MULTAS INSS A PAGAR |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - MULTA(PARC N°01/17).......... |
0,00 |
1.209,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2017 |
EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - MULTA(PARC N°01/17).......... |
1.209,27 |
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25/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO REF.EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - MULTA......................... |
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1.209,27 |
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31/08/2017 |
Pagamento de Empenho 4671/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.209,27 |
TOTAL |
1.209,27 |
1.209,27 |
1.209,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.