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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 475 Data de lançamento: 30/01/2017
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa: 3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PACS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017 0,00 2.028,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2017 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017 2.028,62
30/01/2017 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2017 2.028,62
31/01/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2017 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 2.028,62
TOTAL 2.028,62 2.028,62 2.028,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.