Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4764 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF. FOLHA AGOSTO 2017 |
0,00 |
257,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2017 |
FGTS PARTE PATRONAL REF. FOLHA AGOSTO 2017 |
257,96 |
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31/08/2017 |
Liquidação folha de pagto comp.agosto/2017 |
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257,96 |
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06/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2017
FGTS - 9484 |
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257,96 |
TOTAL |
257,96 |
257,96 |
257,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.