Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4893 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
PSF - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA AGOSTO 2017 |
0,00 |
965,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA AGOSTO 2017 |
965,17 |
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31/08/2017 |
Liquidação folha de pagto comp.agosto/2017 |
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965,17 |
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31/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - CONTRATOS PSF |
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77,21 |
08/09/2017 |
Pagamento de Empenho 4893/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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887,96 |
TOTAL |
965,17 |
965,17 |
965,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS contribuição dos segurados |
31/08/2017 |
77,21 |
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Lançada |
TOTAL |
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77,21 |
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