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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4986 Data de lançamento: 05/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2660 DE 19/05/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VENTILADOR TRILOGY E NOBREAK DE USO DO PACIENTE PAULO ROGÉRIO SERAFINI QUE FOI INSTALADO DIA 09/03/2017,PELO PERÍODO INICIAL DE 30 DIAS....... -VENTILADOR RESPIRATÓRIO DESTE PACIENTE FOI PARA A REVISÃO SENDO INSTALADO NO DIA 14/02/2017,E APRESENTOU RUÍDO SENDO NECESSÁRIO ENCAMINHAR PARA A MANUTENÇÃO NOVAMENTE E LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR RESPIR 0,00 3.088,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2017 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2660 DE 19/05/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VENTILADOR TRILOGY E NOBREAK DE USO DO PACIENTE PAULO ROGÉRIO SERAFINI QUE FOI INSTALADO DIA 09/03/2017,PELO PERÍODO INICIAL DE 30 DIAS....... -VENTILADOR RESPIRATÓRIO DESTE PACIENTE FOI PARA A REVISÃO SENDO INSTALADO NO DIA 14/02/2017,E APRESENTOU RUÍDO SENDO NECESSÁRIO ENCAMINHAR PARA A MANUTENÇÃO NOVAMENTE E LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR RESPIRATÓRIO. ESTE PACIENTE É PORTADOR DE DOENÇA DEGENERATIVA DO NEURÔNIO MOTOR,DIAGNOSTICADO COM ESCLEROS. 3.088,80
05/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL ELIAS,RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA. 3.088,80
12/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2017 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 11484 3.088,80
TOTAL 3.088,80 3.088,80 3.088,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.