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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5027 Data de lançamento: 11/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS RESERVAS INDÍGENAS. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CD EXT 6A9 DIN BR............. 22,90 22,90
4.00 - PORTA LÂMPADA PORCELANA E-27.. 5,50 22,00
2.00 - FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-18-20MT............................ 7,00 14,00
4.00 - TOMADA 20a EXTERNA REDONDA.... 5,50 22,00
2.00 - INTERRUPTOR EXTERNO.......... 5,55 11,10
6.00 - ISOLADOR ROLDANA PREGO 26X36.. 0,50 3,00
1.00 - LÂMPADA ESPIRAL 25W........... 12,90 12,90
2.00 - LÂMPADA BULBO LED 10W......... 19,90 39,80
1.00 - DISJUNTOR 3X40A TRIFASICO..... 45,07 45,07
1.00 - PLACA + BASTIDOR 2X4.......... 5,78 5,78
3.00 - MOD.INTERRUPTOR SIMPLES....... 5,92 17,76
1.00 - CONTROLE P/VENTILADOR C/CAPACITOR MAR.................. 26,70 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS RESERVAS INDÍGENAS. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CD EXT 6A9 DIN BR............. - PORTA LÂMPADA PORCELANA E-27.. - FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-18-20MT............................ - TOMADA 20a EXTERNA REDONDA.... - INTERRUPTOR EXTERNO.......... - ISOLADOR ROLDANA PREGO 26X36.. - LÂMPADA ESPIRAL 25W........... - LÂMPADA BULBO LED 10W......... - DISJUNTOR 3X40A TRIFASICO..... - PLACA + BASTIDOR 2X4.......... - MOD.INTERRUPTOR SIMPLES....... - CONTROLE P/VENTILADOR C/CAPACITOR MAR.................. 243,01
21/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 243,01
21/09/2017 Pagamento de Empenho 5027/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 243,01
TOTAL 243,01 243,01 243,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.