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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5037 Data de lançamento: 11/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -40L GASOLINA,VW/KOMBI IOW-0413. 0,00 177,60
1.00 -210,74L GASOLINA,VW/KOMBI IPO-9822............................. 0,00 935,68
1.00 -242,69L GASOLINA,VW/KOMBI IQT-7066............................. 0,00 1.067,74
1.00 -227,69L GASOLINA,VW/KOMBI ISK-6361............................. 0,00 897,05
1.00 -408,29L GASOLINA,VW/GOL IXD-9382............................. 0,00 1.780,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2017 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -40L GASOLINA,VW/KOMBI IOW-0413. -210,74L GASOLINA,VW/KOMBI IPO-9822............................. -242,69L GASOLINA,VW/KOMBI IQT-7066............................. -227,69L GASOLINA,VW/KOMBI ISK-6361............................. -408,29L GASOLINA,VW/GOL IXD-9382............................. 4.858,51
11/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 4.858,51
15/09/2017 TROCA DE FONTE DE RECURSO -4.858,51
15/09/2017 TROCA DE FONTE DE RECURSO -4.858,51
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.