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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5041 Data de lançamento: 12/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -603,77L DE DIESEL(MICROÔNIBUS ISK-8214)........................ 0,00 2.004,52
1.00 -510,21L DE DIESEL(MICROÔNIBUS ISZ-8217)........................ 0,00 1.693,90
1.00 -1363,92L DE DIESEL(ÔNIBUS IUV-5323)............................ 0,00 4.599,66
1.00 -269,34L DE DIESEL(DUCATO IXZ-8712)............................ 0,00 846,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2017 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -603,77L DE DIESEL(MICROÔNIBUS ISK-8214)........................ -510,21L DE DIESEL(MICROÔNIBUS ISZ-8217)........................ -1363,92L DE DIESEL(ÔNIBUS IUV-5323)............................ -269,34L DE DIESEL(DUCATO IXZ-8712)............................ 9.144,50
12/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 9.144,50
15/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5041/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 9.144,50
TOTAL 9.144,50 9.144,50 9.144,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.