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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5098 Data de lançamento: 15/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE..... -FILTRO CC119176BAX............. 120,00 120,00
1.00 -FILTRO BK2Q6714AAX............. 55,00 55,00
1.00 -ELEMENTO 1C159601A1F........... 82,20 82,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE..... -FILTRO CC119176BAX............. -FILTRO BK2Q6714AAX............. -ELEMENTO 1C159601A1F........... 257,20
09/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 257,20
09/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5098/2017 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126 257,20
TOTAL 257,20 257,20 257,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.